南京市国资委外派监事会2006年度监督检查工作已经完成。根据市国资委2006年度监督检查工作要求,监事会对已经进驻相关企业分别开展年度监督检查。重点针对企业财务活动和生产经营活动,企业内部制度建立、执行情况和各项管理制度的落实情况,企业经营风险和财务风险防范等将作为监事会重点检查的内容。通过这次检查,将进一步推动企业提高财务管理水平、完善管理制度、加强风险控制。8月份,监事会已完成2006年度监督检查报告。
根据《南京市国有企业监事会暂行办法》、《南京市国有企业监事会工作细则》等有关规定,市国资委组织并指导各监事会选择一家集团公司所属二级企业开展了06年监督检查工作,这是南京市国资委构建国有企业外派监事会组织体系以来首次开展年度监督检查工作。
各监事会高度重视此项工作,按照南京市国资委要求拟订监督检查方案,设计会计数据表格、内部控制调查表格、经营班子履职情况调查表格,在企业召开检查工作协调会,现场开展符合性测试和实质性测试,整理、归纳检查资料,编制检查工作底稿,撰写监督检查报告,并与企业进行了沟通交流。
截至目前,各监事会已按要求向南京市国资委提交了正式检查报告。
南京市国资委监事会工作办公室按照《南京市国有企业监督检查成果运用暂行办法》有关规定,就此次检查报告中披露的有关问题进行了分类处理:对企业违反有关规定,可能导致国有资产流失的重大问题,监事会工作办公室以整改通知书形式下发集团公司,由集团公司督促企业限期整改;对企业存在的财务核算不规范、决策不符合程序、经营管理存在薄弱环节、有轻微违规违纪等问题,监事会工作办公室将报告转送有关集团公司,由集团公司督促企业认真研究监事会所指出的问题,提高企业管理水平,加强企业财务管理与会计核算工作。各监事会负责企业整改和落实有关事项的督促与检查工作。
通过开展此次监督检查工作,各监事会揭示了企业存在的经营风险和财务风险,有效遏制和减少了国有资产流失,并规范了企业决策程序,增强了企业依法接受监督的意识。同时,也锻炼了监事会队伍,提高了监督检查工作成效,为今年监事会开展集团公司年度检查及有效推进和实施当期监督工作奠定了扎实的基础。
来源:南京市国资委
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